×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: По корректировке долга в 1С Бух

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 18.01.2018, 09:21
    agmotol
    Подскажите плиз по следующему вопросу:
    Организация передает Агенту товары на доставку. Агент доставляет товары, берет оплату с покупателя и перечисляет Организации за вычетом комиссии.
    В 1С Бух готовлю следующие документы:
    1. Отгрузка на имя Розничного покупателя (90.02.1 - 41.01 и 90.01.1 - 62.Р)
    2. Акт приемки услуг курьерской компанией (44.01 - 60.01)
    3. Поступление денег от курьерской компании (51 - 76.09)
    4. Корректировка долга: Курьерская компания - Розничный покупатель (76.09 - 62.Р)
    5. Корректировка долга: Курьерская компания - Курьерская компания (60.01 - 76.09) на сумму удерженной комиссии

    Основной вопрос в дате корректировок долга. Документом прочие корректировки указываю документ расчетов по дебет. задолжности - акт накладной по отгрузке, а документ расчетов по кредит. задолженности ставлю - поступление на расч. счет.
    Суть в чем, эти корректировки долга должны быть например 31 декабря, а поступление на расч. счет в корректировке 5 января 2018. Насколько это правильно было бы, что сама корректировка от 31 декабря, а внутри нее документ расчетов от 4 января следующего года?
    Если вывести КУДИР, то все хорошо, все суммы попадают куда надо, но вот что может быть потом, не будут ли какие-нибудь ошибки в 1С?

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •